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锚索厂 中信建投证券修订内部审计管理办法,强化审计独立性与全覆盖

发布日期:2026-01-05 05:37点击次数:82

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中访网数据  中信建投证券股份有限公司于近日完成对《内部审计管理办法》的第三次修订。本次修订的核心决策在于进一步强化内部审计的独立性与权威性,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计体系。关键内容包括:明确公司党委对内部审计工作的指导职责,董事会承担最终责任;规定内部审计机构独立设置,不得与业务、风控等部门合并;要求内部审计人员数量原则上不低于公司员工总数的5‰;保障内部审计机构负责人及团队的薪酬待遇不低于同职级平均水平。办法明确了各类审计的最低频次,如每年需进行内控有效性评价,至少每3年完成一次全面风险管理审计及对所有业务部门、分支机构的审计,对子公司主要领导人员任期内至少进行一次经济责任审计。修订后的办法扩大了内部审计机构的权限,包括列席重要会议、获取信息系统数据、封存有关资料等,锚索并强调审计结果将作为绩效考核、干部任免的重要依据。此次修订旨在提升公司治理水平,加强风险防控,标志着中信建投证券在完善内部监督体系、促进合规稳健运行方面迈出重要一步。

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